近日,特变电工发布了2024年度业绩预告,预计公司在2024年1月至12月期间扣除非经常性损益后的净利润为36亿元至41亿元,同比上年下降60.58%至65.38%,降低幅度高达63亿元至68亿元。同时,归属于上市公司股东的净利润预计在39亿元至43亿元之间,同比上年下降59.81%至63.55%,减少金额同样在64亿元至68亿元之间。
尽管特变电工在报告期内充分发挥了输变电高端装备制造、新能源、新材料和能源四大产业的协同发展优势,且输变电产品、输变电成套工程、发电业务、黄金业务均呈现出稳步增长的良好态势,但公司整体业绩仍出现了大幅下滑。
对于本期业绩预减的主要原因,特变电工在公告中进行了详细阐述。首先,受光伏产业链供需关系失衡的影响,自2024年4月起,多晶硅市场价格已跌破多晶硅生产企业的成本,并持续在低位运行。这导致特变电工在2024年度的多晶硅业务出现了较大亏损,对公司整体业绩造成了显著拖累。
其次,受疆内煤炭供需关系的影响,2024年度公司煤炭销售价格下跌,使得煤炭业务的盈利能力大幅下降,这一变化进一步加剧了公司业绩的下滑趋势。
此外,特变电工还对多晶硅及副产品相关的拟处置报废固定资产计提了14.74亿元的减值准备。同时,由于新疆、甘肃地区4个自营光伏电站受电价机制调整及限电率较高的影响,本年度出现了减值迹象,为此公司对这4个自营光伏电站相关的资产组计提了6.75亿元的资产减值准备。
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